<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://handleiding.merlijn.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Handleiding_Inkoper_Inkoop_opdracht_Meld_factuur_ontvangen</id>
	<title>Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://handleiding.merlijn.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Handleiding_Inkoper_Inkoop_opdracht_Meld_factuur_ontvangen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://handleiding.merlijn.nl/index.php?title=Handleiding_Inkoper_Inkoop_opdracht_Meld_factuur_ontvangen&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-10T10:33:45Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://handleiding.merlijn.nl/index.php?title=Handleiding_Inkoper_Inkoop_opdracht_Meld_factuur_ontvangen&amp;diff=5734&amp;oldid=prev</id>
		<title>Merlijn: 1 versie(s)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://handleiding.merlijn.nl/index.php?title=Handleiding_Inkoper_Inkoop_opdracht_Meld_factuur_ontvangen&amp;diff=5734&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-05-27T06:41:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie(s)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- HL --&amp;gt; {{Inkoper navigatie menu}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen.jpg|Afbeelding: Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen.jpg]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Meld factuur ontvangen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Met &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;meld factuur ontvangen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; kan de factuur worden gefiatteerd aan de hand van de ontvangen artikelen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hierbij wordt de factuur van de leverancier vergeleken met het aantal ontvangen artikelen en de door de Inkoper berekende prijzen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Op deze wijze kan een snelle aansluiting en controle op de binnen-gekomen facturen worden verkregen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nadat U een leverancier heeft geselecteerd, worden een aantal algemene gegevens over de factuur opgevraagd. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Velden ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Boekstuk ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Het boekstuknummer of documentnummer dat in de kolom &amp;#039;Document&amp;#039; van de Boekhouder zal worden gebruikt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Het is een goede gewoonte om alle binnengekomen facturen opeenvolgend van een nummer te voorzien, zodat er een eenvoudige referentie met de administratie mogelijk is. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== FacDatum ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De factuurdatum van de leverancier: in de Boekhouder is deze bepalend voor de ouderdomsanalyse en betalingsadvieslijst. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Factuurnummer ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Het factuurnummer van de leverancier&amp;amp;nbsp;: in de Boekhouder wordt dit factuurnummer in de kolom &amp;#039;omschrijving&amp;#039; vermeld, waardoor de factuur-vereffening eveneens op dit nummer geschiedt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Term ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De betalingstermijn van de factuur in dagen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dit is het aantal dagen, waarna de factuur betaald dient te worden of het aantal dagen, waarna U de factuur wenst te betalen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De factuurdatum en de betalingstermijn zijn samen bepalend op welke &amp;#039;plaats&amp;#039; deze factuur in de betalingsadvieslijst van de Boekhouder ver-schijnt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fiatteren ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De op deze wijze geselecteerde regels worden een voor een afgebeeld, waarbij per regel de vraag wordt gesteld of deze regel gefiatteerd dient te worden of niet. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Indien U deze vraag met &amp;#039;Nee&amp;#039; beantwoord wordt de regel over-ge-slagen en zal de volgende keer bij het fiatteren opnieuw verschijnen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fiatteert U de regel wel, dan wordt onder regelbedrag het berekende bedrag afgebeeld, waarna U de gelegenheid heeft dit te corrigeren of te accepteren. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hierbij dient U wel te bedenken dat indien het berekende bedrag afwijkt van het werkelijke bedrag en U dit aanpast, de oorzaak van het verschil nog niet is gecorrigeerd en de volgende keer hetzelfde verschil kan optreden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mogelijke oorzaken van de verschillen kunnen zijn&amp;amp;nbsp;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*een afwijkende korting door de leverancier berekend &lt;br /&gt;
*verhoogde of verlaagde prijzen van het artikel &lt;br /&gt;
*fouten van de leverancier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wij geven U in ieder geval het advies de oorzaak van dit soort verschillen goed uit te zoeken om &amp;#039;veroudering&amp;#039; van uw administratie te voorkomen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Meer gefactureerd dan ontvangen==&lt;br /&gt;
De Inkoper geeft een melding wanneer een factuur ontvangen wordt gemeld (op regelniveau) en de goederen op de regel nog niet zijn ingeboekt. De boodschap mag met een OK genegeerd of &amp;quot;overruled&amp;quot; worden, wanneer &amp;quot;buiten het systeem om&amp;quot; is gecontroleerd of de goederen wel in zijn binnengekomen. Hiermee wordt voorkomen dat facturen worden ingeboekt (en betaald) voor goederen die niet zijn ontvangen (manco of anders).&lt;br /&gt;
[[Category:Handleiding_Inkoper]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Merlijn</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://handleiding.merlijn.nl/index.php?title=Handleiding_Inkoper_Inkoop_opdracht_Meld_factuur_ontvangen&amp;diff=110&amp;oldid=prev</id>
		<title>Merlijn: 1 versie(s)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://handleiding.merlijn.nl/index.php?title=Handleiding_Inkoper_Inkoop_opdracht_Meld_factuur_ontvangen&amp;diff=110&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-02-25T11:38:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie(s)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- HL --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Inkoper navigatie menu}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Afbeelding: Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen.jpg]]&lt;br /&gt;
=Meld factuur ontvangen=&lt;br /&gt;
Met &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;meld factuur ontvangen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; kan de factuur worden gefiatteerd aan de hand van de ontvangen artikelen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hierbij wordt de factuur van de leverancier vergeleken met het aantal ontvangen artikelen en de door de Inkoper berekende prijzen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Op deze wijze kan een snelle aansluiting en controle op de binnen-gekomen facturen worden verkregen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nadat U een leverancier heeft geselecteerd, worden een aantal algemene gegevens over de factuur opgevraagd.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Velden==&lt;br /&gt;
===Boekstuk===&lt;br /&gt;
Het boekstuknummer of documentnummer dat in de kolom &amp;#039;Document&amp;#039; van de Boekhouder zal worden gebruikt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Het is een goede gewoonte om alle binnengekomen facturen opeenvolgend van een nummer te voorzien, zodat er een eenvoudige referentie met de administratie mogelijk is.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===FacDatum===&lt;br /&gt;
De factuurdatum van de leverancier: in de Boekhouder is deze bepalend voor de ouderdomsanalyse en betalingsadvieslijst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Factuurnummer===&lt;br /&gt;
Het factuurnummer van de leverancier : in de Boekhouder wordt dit factuurnummer in de kolom &amp;#039;omschrijving&amp;#039; vermeld, waardoor de factuur-vereffening eveneens op dit nummer geschiedt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Term===&lt;br /&gt;
De betalingstermijn van de factuur in dagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dit is het aantal dagen, waarna de factuur betaald dient te worden of het aantal dagen, waarna U de factuur wenst te betalen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De factuurdatum en de betalingstermijn zijn samen bepalend op welke &amp;#039;plaats&amp;#039; deze factuur in de betalingsadvieslijst van de Boekhouder ver-schijnt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fiatteren===&lt;br /&gt;
De op deze wijze geselecteerde regels worden een voor een afgebeeld, waarbij per regel de vraag wordt gesteld of deze regel gefiatteerd dient te worden of niet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Indien U deze vraag met &amp;#039;Nee&amp;#039; beantwoord wordt de regel over-ge-slagen en zal de volgende keer bij het fiatteren opnieuw verschijnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fiatteert U de regel wel, dan wordt onder regelbedrag het berekende bedrag afgebeeld, waarna U de gelegenheid heeft dit te corrigeren of te accepteren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hierbij dient U wel te bedenken dat indien het berekende bedrag afwijkt van het werkelijke bedrag en U dit aanpast, de oorzaak van het verschil nog niet is gecorrigeerd en de volgende keer hetzelfde verschil kan optreden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mogelijke oorzaken van de verschillen kunnen zijn :&lt;br /&gt;
* een afwijkende korting door de leverancier berekend&lt;br /&gt;
* verhoogde of verlaagde prijzen van het artikel&lt;br /&gt;
* fouten van de leverancier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wij geven U in ieder geval het advies de oorzaak van dit soort verschillen goed uit te zoeken om &amp;#039;veroudering&amp;#039; van uw administratie te voorkomen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie:Handleiding Inkoper]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Merlijn</name></author>
	</entry>
</feed>